株式会社ブロードリーフ
■ 募集背景・ポジション概要
当社では、事業成長・拡大に伴う組織強化、ガバナンス強化を図るために、
内部監査体制の充実と高度化を進めており、それに積極的に関わって
いただける人材を求めています。
なお、基本的には内部監査業務に継続的に従事していただく予定ですが、
適性やご希望に応じて、社内の様々な部署において有効かつ効率的な
会社運営を実践する中核人材として活躍の場を広げていただくことも
想定しています。
■ 業務内容
内部監査(通常業務)
業務監査・コンプライアンス監査等の実施
・監査計画書の検討・作成
・被監査部門・関係部署へのヒアリング、資料確認、実地確認等
・監査調書・結果報告書の作成と報告
・改善要望事項への対応状況の確認と改善へ向けての助言・提言の実施
J-SOX対応(経営者評価の実施、会計監査人との連携・調整)
社内業務やコンプライアンスに関する各種リスクの日常的な監視・モニタリング
※ご経験・適性に応じて、業務範囲は段階的に広げていきます。
■ 期待する役割
担当する監査活動を計画どおりに有効かつ効率的に遂行すること
担当外の監査活動も含めて監査の質の向上・仕組みの改善に積極的に関与すること
事業⽬的の達成を阻害するリスクの把握に常に努め、リスクの低減、排除に向けた的確な検証や調整に積極的に取り組むこと
■ 組織構成
内部監査業務を担う「内部監査室」は、社長直轄の組織で、現行は室長を含む4名体制で運営しています。
コンサルタント
木村 真