非公開
DX領域を中心とした事業領域に集中し、M&Aも含めて毎年事業規模を拡大しているプライム企業となります。
今回は内部統制 内部監査員ポジションとなります。
【具体的には】
内部統制システムの基本方針に従い、社内各部門の内部統制の整備、運用をお任せします。
内部監査規程に従い、年間監査計画を立案し、監査計画に基づき部門監査を行っていただきます。
【詳細】
①基幹システムの変更に伴い、各部門の業務フローを確認して想定される
リスクを洗い出し、内部統制システムの見直しを行う。
②内部監査規程に従い、年間監査計画を立案し、監査計画に基づき部門監査を実施する。
部門監査報告書を作成し、必要に応じて改善指示を行い、改善結果を確認する。
③監査報告書に基づき、監査等委員会、代表取締役、取締役会に報告を行う。
【下記の経験をお持ち方を求めております】
・内部統制、内部監査業務経験がある方
【収入について】
役職定年はなく、定年後の再雇用においても年収を下げず勤務することも可能です。
その為、自身のキャリアを活かし長く働く事が可能です。
【働き方】
リモート:導入(基本は出社ですが制度はございます)
フレックス:有
プライム上場企業での監査関連業務となります。
役職定年もなく働きやすい環境です。