非公開
DX領域を中心とした事業領域に集中し、M&Aも含めて毎年事業規模を拡大しているプライム企業となります。
今回は内部統制・法務・監査 マネージャー候補の募集となります。
組織の拡大に伴い、ガバナンス強化が課題となっています。
内部統制関連業務全般、法務コンプライアンス関連業務(取締役会事務局業務を含む)、
内部監査関連業務(監査等委員会事務局業務を含む)のいずれか、または複数を
兼務して施策を推進できる方を募集しています。
【具体的には】
内部統制の整備・強化に関わる業務を、本人の適性や希望を加味しつつ
複数経験してもらい、将来的に管理部門のマネジメントを担っていただきます。
①内部統制システムの整備・強化、運用評価、改善提案
②契約リスクのコントロール、法務コンプライアンスの体制強化、
ガバナンス体制整備のサポート、顧問弁護士との連携
③契約書のリーガルチェック、社内規程類の整備、運用に関する企画立案・遂行
④内部監査業務の推進、監査等委員会の事務局業務、取締役会との連携サポート
【収入について】
役職定年はなく、定年後の再雇用においても年収を下げず勤務することも可能です。
その為、自身のキャリアを活かし長く働く事が可能です。
【働き方】
リモート:導入(基本は出社ですが制度はございます)
フレックス:有
プライム上場企業での監査関連業務となります。
役職定年もなく働きやすい環境です。