非公開
当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
・当社およびグループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
・当社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
・内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ
・J-Soxに基づく全社的統制評価
※変更の範囲:会社の定める業務
【配属予定部署】
コーポレート 経営監査統括部監査部業務監査課
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部経営監査部業務監査課
全体人数:10名(男性4名、女性6名)
部門の在宅勤務実施状況:週4日程度在宅勤務
平均残業時間:10~15時間/月
【募集背景】
海外子会社監査対応を継続・強化するため、中期経営計画E-Plan2025期間中に内部監査要員を大幅増員する必要があり、社外からの経験者採用(担当者クラス3名、リーダークラス2名)を行います。
【キャリアステップイメージ】
入社後はこれまでのご経験を生かしていただき、海外グループ会社(子会社)を複数社ご担当、外部コンサルとコソーシング監査業務(内部監査共同実施)を行っていただきます。また、J-Soxに基づく全社的統制評価にも携わっていただき、監査チームのリーダーとして担当メンバーの取り纏めをしながら内部監査業務を推進いただく予定です。
【当部門の役割・業務概要・魅力】
成長を続ける当社グループにおけるグループガバナンスの重要性は益々高まっていますが、内部監査部門は、この広い事業領域の全てにかかわり、グループガバナンスの深化に貢献することができます。具体的には、内部監査の結果は、グループ会社の経営層にダイレクトに報告しますが、内部監査で発見した不備を指摘するだけではなく、どのようにすればよりよい経営につながるかの改善提案や必要に応じたフォローアップも行います。内部監査を通じて荏原グループのグループガバナンスの深化、健全な成長に貢献し、これにより企業価値の向上に関わることができるやりがいのある仕事です。
大手優良企業!リモートワークあり!語学力が生かせます!
業務監査のポジションです。各事業部や工場、海外グループ企業の業務監査のとりまとめをお願いするポジションです。